Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    29 06.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1
                            22,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref março/2016                    10,0513          221,13
                                          Câmara de Vereadores
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,13

    30 13.04.2016     1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI                  54992788068        DPV-Dispensa     102     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Diretora de Departamento                    50,0000           50,00
                                          Analice em  virtude de participar de
                                          curso sobre LICITACON no TCE na
                                          cidade de Porto Alegre no dia
                                          14/04/16, cfme autorização anexa.
                                          Resolução plenária nº 004/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

    31 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         3.195,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.195,81

    32 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           939,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,24

    33 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     144     1
                                          SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES                                                15.218,24
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.218,24

    34 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1
                                          VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES                              4.472,54
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.472,54

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.096,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

  1393 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                       1.940,7800        1.940,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.940,78

  1394 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         1.581,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.581,67

  1425 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2043     1
                                          SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO                                                 9.241,86
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.241,86

  1426 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1
                                          VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO                                      7.531,71
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.531,71

  1489 22.04.2016     1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI                    125255020        DPV-Dispensa     231     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Agente                                      28,1300           28,13
                                          Administrativo Daniela em  virtude
                                          visita técnica na 8ª CSM na cidade
                                          de Caxias do Sul no dia 27/04/16,
                                          cfe autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1536 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1
                            64,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          673,92
                                          Gabinete do Prefeito
                           Total do Empenho.......:                                                                          673,92

  1544 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1
                            14,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          147,42
                                          Gabinete do Prefeito
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,42

  1552 29.04.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1
                             2,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300           21,06
                                          Gabinete do Prefeito
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,06

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.166,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  CONSELHO TUTELAR                    4215013000139

  1280 06.04.2016     6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   2110     1
                   13       10,0000  UN   CANETA    ESFEROGRÁFICA     AZUL                                   0,6300            6,30
                                          PONTA  0.7MM  BIC   CRISTAL   OU
                                          SIMILAR COM AMOSTRA.
                   35        1,0000  UN   FITA  ADESIVA  TRANSPARENTE  COM                                   3,2200            3,22
                                          DIMENSÕES    APROXIMADAS     DE:
                                          48MMX50M
                   47        2,0000  UN    LIVRO ATA COM 50 FOLHAS                                           5,0000           10,00
                                          PARA CONSELHO TUTELAR
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,52

  1284 06.04.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        PRP-Pregão Pr   2110     1
                   18        1,0000  CX   CLIPS  TAMANHO  2/0,   COM   100                                   1,5500            1,55
                                          UNIDADES CADA CAIXA
                   27       50,0000  UN   ENVELOPE      PARDO      GRANDE,                                   0,1000            5,00
                                          TAMANHO: 18,8cmX25cm
                   29       50,0000  UN   ENVELOPE PARDO  MÉDIO,  TAMANHO:                                   0,1500            7,50
                                          24cmX35cm
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,05

  1395 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2176     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           832,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          832,50

  1427 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1
                                          REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR                                                     4.162,50
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.162,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.028,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

  1277 06.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    388     1
                    5        1,0000  UN   ARQUIVO  DE  AÇO   PARA   PASTAS                                 395,0000          395,00
                                          SUSPENSAS. 04  GAVETAS,  NA  COR
                                          CINZA,      PORTA       ETIQUETA
                                          ESTAMPADO,    COM     PUXADORES,
                                          FECHADURA  COM  DISPOSITIVO  QUE
                                          TRAVA SIMULTANEAMENTE  TODAS  AS
                                          GAVETAS,  DIMENSÕES  APROXIMADAS
                                          DE 1,30M DE ALTURA  -  0,60M  DE
                                          PROFUNDIDADE    -    0,48M    DE
                                          LARGURA.
                                          PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00

  1278 06.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    306     1
                    9       50,0000  UN   CAIXA DE ARQUIVO  MORTO  GRANDE,                                   3,1000          155,00
                                          36cmX26cmX25cm APROX.
                                          PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  1281 06.04.2016     6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr    306     1
                    2       70,0000  UN   ADESIVO ANOTE E  COLE  76mmX76mm                                   3,2200          225,40
                                          COM 100 FOLHAS (COLORIDOS)
                   15       50,0000  UN   CANETA    ESFEROGRÁFICA     AZUL                                   0,6300           31,50
                                          PONTA  0.7MM  BIC   CRISTAL   OU
                                          SIMILAR COM AMOSTRA.
                   16       50,0000  UN   CANETA    ESFEROGRÁFICA    PRETA                                   0,6300           31,50
                                          PONTA 0.7MM
                   17       50,0000  UN   CANETA  ESFEROGRÁFICA   VERMELHA                                   0,6300           31,50
                                          PONTA 0.7MM
                   25       10,0000  UN   COLA   EM   BASTÃO   09G    (COM                                   0,9800            9,80
                                          AMOSTRA)
                   34       10,0000  UN   FITA  ADESIVA  CREPE  KRAFT,  DE                                   6,2000           62,00
                                          48mmX50m, COR BRANCA
                   39        1,0000  UN   FOLHA  ETIQUETA   A4   COM   100                                  29,4000           29,40
                                          FOLHAS
                   40        6,0000  PC   FOLHA  P40  A4  COM  50   FOLHAS                                   3,5000           21,00
                                          CADA PACOTE.
                   42        3,0000  UN    GRAMPEADOR METÁLICO 26/6                                         10,5000           31,50
                   43       15,0000  CX   GRAMPOS  GALVANIZADOS  26/6  COM                                   3,5000           52,50
                                          5.000 UNIDADES.
                   44       50,0000  UN    IMÃ PARA MURAL METÁLICO                                           0,6300           31,50
                   45        5,0000  UN    LAPISEIRA PONTA 0.7MM                                             3,5000           17,50
                   46        5,0000  UN    LIVRO ATA 50 FOLHAS                                               5,0000           25,00
                   54        5,0000  UN   PINCEL  ATÔMICO  1100,  DIVERSAS                                   2,1000           10,50
                                          CORES
                   55      200,0000  UN    PROTETOR DE DOCUMENTOS A4                                         0,1700           34,00
                                          PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,60

  1285 06.04.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        PRP-Pregão Pr    306     1
                   30       30,0000  UN   ENVELOPE PARDO  MÉDIO,  TAMANHO:                                   0,1500            4,50
                                          24cmX35cm
                                          PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,50

  1286 06.04.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        PRP-Pregão Pr    306     1
                    7        3,0000  UN   CAIXA   CORRESPONDÊNCIA   POLIES                                  40,4700          121,41
                                          TRIPLA CRISTAL.
                   20       34,0000  CX   CLIPS  TAMANHO  2/0,   COM   100                                   1,5500           52,70
                                          UNIDADES CADA CAIXA
                   22       25,0000  CX   CLIPS  TAMANHO   8/0,   COM   25                                   1,5500           38,75
                                          UNIDADES CADA CAIXA.
                   23       10,0000  UN   COLA   BRANCA    LAVÁVEL,    NÃO                                   1,4000           14,00
                                          TÓXICA, 110G
                   28       50,0000  UN   ENVELOPE      PARDO      GRANDE,                                   0,1000            5,00
                                          TAMANHO: 18,8cmX25cm
                   37       15,0000  CX   FOLHA  DE   OFÍCIO   BRANCO   A4                                 137,0000        2.055,00
                                          297mmX210mm  75G/M²,   COM   500
                                          FOLHAS
                   41        5,0000  CX   GRAFITE PONTA 0.7MM,  CAIXA  COM                                   0,5000            2,50
                                          12 UNIDADES.
                   49       50,0000  UN   MARCA TEXTO  FLUORESCENTE  -  NA                                   1,2700           63,50
                                          COR AMARELA.
                   56       10,0000  UN   RÉGUA    PLÁSTICA    DE     30cm                                   0,7000            7,00
                                          (COLORIDA)
                   58      200,0000  UN   SACO PLÁSTICO  PERFURADO  OFÍCIO                                   0,2400           48,00
                                          4 FUROS 0.15 MICRAS
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.407,86

  1300 08.04.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     306     1
                    1     3400,0000  UN    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               0,0250           85,00
                                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1316 13.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    306     1
                   11        3,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 355,0000        1.065,00
                                          IMPRESSORA LASER  JET  HP  P2035
                                          N.   (ORIGINAL   DA   MARCA   DO
                                          FABRICANTE)
                   12        5,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 300,0000        1.500,00
                                          IMPRESSORA  LASER  MONOCROMÁTICA
                                          HP P1102 (ORIGINAL DA  MARCA  DO
                                          FABRICANTE)
                                          PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.565,00

  1330 13.04.2016     4060 DEBORA VERONESE                              1800010001        DPV-Dispensa     302     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Agente Administrativo                       28,1300           28,13
                                          Débora em  virtude de participar de
                                          curso sobre LICITACON no TCE na
                                          cidade de Porto Alegre no dia
                                          14/04/16, cfme autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1331 13.04.2016     1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI                    125255020        DPV-Dispensa     302     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Agente Administrativo                       28,1300           28,13
                                          Daniela em  virtude de participar de
                                          curso sobre LICITACON no TCE na
                                          cidade de Porto Alegre no dia
                                          14/04/16, cfme autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1346 15.04.2016     2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI  1554285000175        DPV-Dispensa     347     1
                    1        1,0000  MI    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE E-CPF                           280,0000          280,00
                                           DÉBORA VERONESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1347 15.04.2016     2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI  1554285000175        DPV-Dispensa     347     1
                    1        1,0000  MI    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE E-CPF                           280,0000          280,00
                                           DANIELA ZANATTA FACHINELLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1362 18.04.2016      925 SOTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA             893808000145        DPV-Dispensa    3075     1
                    1        1,0000  SE   PRESTAÇÃO DE  SERVIÇO  TROCA  DA                                 300,0000          300,00
                                          FIAÇÃO  INTERNA  DAS  LINHAS  DO
                                          PTR ATÉ A CENTRAL TELEFÔNICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1369 18.04.2016     1304 ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA           88625181003965        DPV-Dispensa     325     1
                    1        1,0000  SE   RENOVAÇÃO     DE     ASSINATURA-                                 163,0000          163,00
                                          JORNAL CORREIO RIO GRANDENSE
                                          COM VIGÊNCIA DE  ABRIL  DE  2016
                                          A JANEIRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,00

  1377 19.04.2016     6113 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI                          DPV-Dispensa     338     1
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.                                            65,8000           65,80
                                           PROCESSO: 051/1.15.0000130-7
                                          NÚMERO                      CNJ:
                                          0000191-08.2015.8.21.0051
                                           REQUERIDO: ESSOR SEGUROS S.A.
                                          NATUREZA:      ACIDENTE       DE
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,80

  1378 19.04.2016     1364 PODER JUD COMARCA BENTO GONCALVES        87019584002926        DPV-Dispensa     338     1
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.                                            99,5100           99,51
                                           PROCESSO: 005/1.16.0002225-8
                                          NÚMERO                      CNJ:
                                          0004778-80.2016.8.21.0005
                                          REQUERIDO:              TURGATUR
                                          TRANSPORTES  COLETIVOS  LTDA   E
                                          OUTROS.
                                          NATUREZA:     PRECATÓRIA      DE
                                          INQUIRIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,51

  1390 20.04.2016     1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI                    125255020        DPV-Dispensa     302     1
                             2,0000  un   Despesa ref 02 diárias Agente                                     28,1300           56,26
                                          Administrativo Daniela em  virtude
                                          de participar de curso sobre
                                          LicitaCon na cidade de Porto Alegre
                                          nos dias 25 e 26/04/16, cfme
                                          autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,26

  1396 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           746,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,90

  1397 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           640,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,82

  1403 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         2.508,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.508,50

  1414 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                  1.519,45
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.519,45

  1428 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     373     1
                                          SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                                3.556,67
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.556,67

  1429 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1
                                          VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                            18.412,03
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.412,03

  1430 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     366     1
                                          GRAT. EXERCÍCIO FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                        1.334,52
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.334,52

  1431 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     367     1
                                          GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                           1.810,78
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.810,78

  1432 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     365     1
                                          INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                   180,18
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,18

  1433 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1
                                          SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                  58,32
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,32

  1434 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1
                                          SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS                                                          29,16
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,16

  1435 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3110     1
                                          VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                     3.051,46
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.051,46

  1490 22.04.2016     6145 MARCIA SCUDELLA                              1729729061        DPV-Dispensa     302     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Sec. de                                     56,2500           56,25
                                          Administração Márcia para participar
                                          de evento promovido pela FAMURS e
                                          TCE na cidade de Caxias do Sul
                                          no dia 28/04/16, cfme autorização
                                          anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,25

  1505 26.04.2016       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     341     1
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                          5.000,0000        5.000,00
                                          Despesa estimada com publicações de aviso
                                          de editais de licitações no  Diário
                                          Oficial do Estado.
                                          Empenho Complementar ao nº 135/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  1517 27.04.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr    344     1
                             8,0000  Me   Acesso dedicado à internet com velocidade                        500,0000        4.000,00
                                          de download/upload de 8 Mbps para
                                          Sec. de Administração
                                          Cfe ntrato nº 031/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1537 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1
                           188,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300        1.979,64
                                          Sec. de Administração e Fazenda
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.979,64

  1545 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1
                            27,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          284,31
                                          Sec. de Administração
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,31

  1553 29.04.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1
                             8,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300           84,24
                                          Sec. de Administração
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,24

  1561 29.04.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     311     1
                    1        1,0000  UN    CILINDRO PARA BROTHER 8080DN                                    250,0000          250,00
                    2        1,0000  UN   CILINDRO   PARA   BROTHER    MFC                                 250,0000          250,00
                                          8712DW
                                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1564 29.04.2016      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1
                             4,0000  un   Tarifa Bancária                                                    8,4500           33,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,80

  1565 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3001     1
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - ITR                                               0,29
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,29

  1566 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - FEP                                              37,85
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,85

  1567 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - FPM                                           5.095,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.095,46

  1568 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3015     1
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - CEX                                              58,79
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,79

  1569 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - ICMS                                             12,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,76

  1570 29.04.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3005  1016
                                          DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - CIDE                                             35,48
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,48

                           Total da Unidade.......:                                                                       58.585,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100

    13 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     391    50
                                          VENC. E VANTAGENS - INATIVOS                                                    22.447,41
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.447,41

    14 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3109    50
                                          VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS                                                 3.133,27
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.133,27

    15 29.04.2016     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50
                             3,0000  un   Tarifa Bancária                                                    7,0000           21,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.601,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

   585 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr  40139    20
                             1,0000  Pc   Achocolatado em pó instantâneo 400 g                               4,9000            4,90
                             2,0000  Pc   Amido de milho 500 g                                               4,4500            8,90
                             1,0000  Lt   Atum sólido 170 g                                                  7,1500            7,15
                            15,0000  Un   Barra de cereal 22 g                                               1,1500           17,25
                             2,0000  Pc   Biscoito sortido 400 g                                             4,3000            8,60
                             3,0000  Pc   Bolacha doce tipo Maria 400 g                                      4,3000           12,90
                             2,0000  Pc   Bolacha salgada de gergelim 400 g                                  4,3500            8,70
                             1,0000  Cx   Chá de saquinho com 10 un                                          3,2000            3,20
                             1,0000  Un   Doce de fruta 400 g                                                3,9500            3,95
                             1,0000  Lt   Ervilha em conserva 200 g                                          2,0000            2,00
                             2,0000  Lt   Extrato de tomate 350 g                                            3,3500            6,70
                             1,0000  Pc   Farinha de milho 1 Kg                                              2,9000            2,90
                             1,0000  Pc   Feijão carioca 1 Kg                                                5,2000            5,20
                             1,0000  Un   Fermento químico em pó 100 g                                       2,8500            2,85
                             1,0000  Pc   Flocos de milho adoçados 1 Kg                                     16,4000           16,40
                             1,0000  Pc   Gelatina em pó 1 Kg                                               10,0000           10,00
                             2,0000  Pc   Massa penne 500 g                                                  2,8500            5,70
                             1,0000  Lt   Milho em conserva 200 g                                            2,0500            2,05
                             2,0000  Un   Óleo de soja 900 ml                                                3,8500            7,70
                             3,0000  Dz   Ovos vermelhos                                                     5,0000           15,00
                            25,0000  Un   Pão francês 50g                                                    0,7500           18,75
                            26,0000  Un   Pão sovado 50g tipo cachorro-quente                                0,9000           23,40
                             2,0000  Kg   Peito de frango sem pele e sem osso                               13,2000           26,40
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar Ano Letivo 2016
                                          Ensino Especial
                                          Cfe contrato nº 004/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,40-

   586 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4557    20
                             8,0000  Pc   Achocolatado em pó instantâneo 400g                                4,9000           39,20
                            11,0000  Pc   Amido de milho 500g                                                4,4500           48,95
                             2,0000  Pc   Arroz Branco 2kg                                                   7,0000           14,00
                             2,0000  Pc   Arroz Parboilizado 2kg                                             5,4000           10,80
                             4,0000  Lt   Atum sólido 170g                                                   7,1500           28,60
                             3,0000  Pc   Aveia em flocos 250g                                               2,4500            7,35
                            17,0000  Pc   Biscoito sortido 400g                                              4,3000           73,10
                            20,0000  Pc   Bolacha doce tipo Maria 400g                                       4,3000           86,00
                            17,0000  Pc   Bolacha salgada de gergelim 400g                                   4,3500           73,95
                             2,0000  Pc   Cacau em pó 200g                                                   7,7000           15,40
                             3,0000  Cx   Café em pó 500g                                                    9,4500           28,35
                            12,0000  Pc   Cereal Infantil 230g                                               7,1500           85,80
                             5,0000  Cx   Chá de saquinho com 10 sachês de 1g                                3,2000           16,00
                             4,0000  Pc   Doce de Fruta 400g                                                 3,9500           15,80
                             5,0000  Lt   Ervilha em conserva 200g                                           2,0000           10,00
                            10,0000  Lt   Extrato de tomate 350g                                             3,3500           33,50
                             3,0000  Pc   Farinha de milho 1Kg                                               2,9000            8,70
                             2,0000  Pc   Farinha de trigo especial 5Kg                                     11,0000           22,00
                             2,0000  Pc   Farinha de trigo integral                                          4,0000            8,00
                             4,0000  Pc   Feijão carioca 1Kg                                                 5,2000           20,80
                             1,0000  Pc   Fermento biológico seco instantâneo 125g                           5,2000            5,20
                             5,0000  Lt   Fermento em pó químico 100g                                        2,8500           14,25
                             2,0000  Pc   Lentilha 500g                                                      7,5000           15,00
                             3,0000  Pc   Massa cabelo de anjo 500g                                          3,5000           10,50
                            12,0000  Pc   Massa penne 500g                                                   2,8500           34,20
                             6,0000  Lt   Milho em conserva 200g                                             2,0500           12,30
                             7,0000  Un   Óleo de soja 900ml                                                 3,8500           26,95
                             2,0000  Un   Orégano 10g                                                        2,7500            5,50
                            19,0000  Dz   Ovos vermelhos                                                     5,0000           95,00
                           177,0000  Un   Pão francês 50g                                                    0,7500          132,75
                           187,0000  Un   Pão sovado 50g tipo cachorro-quente                                0,9000          168,30
                            12,0000  Kg   Peito de frango sem pele e sem osso                               13,2000          158,40
                             2,0000  Pc   Sagu 500g                                                          4,1000            8,20
                             2,0000  Pc   Sal refinado iodado 1Kg                                            2,2000            4,40
                                          Para creche municipal EMEI Aprendendo Brincando
                                          Merenda escolar - Ano Letivo 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,90-

   587 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20
                            22,0000  Pc   Achocolatado em pó instantâneo 400g                                4,9000          107,80
                            31,0000  Pc   Amido de milho 500g                                                4,4500          137,95
                             5,0000  Pc   Arroz Branco 2Kg                                                   7,0000           35,00
                             4,0000  Pc   Arroz Parboilizado 2Kg                                             5,4000           21,60
                            13,0000  Lt   Atum sólido 170g                                                   7,1500           92,95
                             6,0000  Pc   Aveia em flocos 250g                                               2,4500           14,70
                           285,0000  Un   Barra de cereal 22g                                                1,1500          327,75
                            44,0000  Pc   Biscoito sortido 400g                                              4,3000          189,20
                            55,0000  Pc   Bolacha doce tipo Maria 400g                                       4,3000          236,50
                            44,0000  Pc   Bolacha salgada de gergelim 400g                                   4,3500          191,40
                             4,0000  Pc   Cacau em pó 200g                                                   7,7000           30,80
                             7,0000  Cx   Café em pó 500g, tradicional, torrado e moído                      9,4500           66,15
                            15,0000  Cx   Chá de saquinho com 10 sachês de 1g                                3,2000           48,00
                            10,0000  Pc   Doce de fruta 400g                                                 3,9500           39,50
                            16,0000  Lt   Ervilha em conserva 200g                                           2,0000           32,00
                            27,0000  Lt   Extrato de tomate 350g                                             3,3500           90,45
                             9,0000  Pc   Farinha de milho 1KG                                               2,9000           26,10
                             5,0000  Pc   Farinha de trigo especial 5Kg                                     11,0000           55,00
                            11,0000  Pc   Feijão carioca 1Kg                                                 5,2000           57,20
                             2,0000  Pc   Fermento biológico seco instantâneo 125g                           5,2000           10,40
                            14,0000  Lt   Fermento em pó químico 100g                                        2,8500           39,90
                             8,0000  Pc   Flocos de milho adoçados 1Kg                                      16,4000          131,20
                             4,0000  Pc   Gelatina em pó 1Kg                                                10,0000           40,00
                             2,0000  Pc   Gergelim 200g                                                      8,2500           16,50
                             4,0000  Pc   Lentilha 500g                                                      7,5000           30,00
                             1,0000  Pc   Linhaça 200g                                                       4,5000            4,50
                             9,0000  Un   Margarina sem sal 500g                                             5,3000           47,70
                             9,0000  Pc   Massa cabelo de anjo 500g                                          3,5000           31,50
                            33,0000  Pc   Massa penne 500g                                                   2,8500           94,05
                            18,0000  Lt   Milho em conserva 200g                                             2,0500           36,90
                             4,0000  Pc   Milho para pipoca 500g                                             3,2000           12,80
                            20,0000  Un   Óleo de soja 900ml                                                 3,8500           77,00
                             4,0000  Un   Orégano 10g                                                        2,7500           11,00
                            53,0000  Dz   Ovos vermelhos                                                     5,0000          265,00
                           479,0000  Un   Pão francês 50g                                                    0,7500          359,25
                           507,0000  Un   Pão sovado 50g tipo cachorro-quente                                0,9000          456,30
                            31,0000  Kg   Peito de frango sem pele e sem osso                               13,2000          409,20
                             4,0000  Pc   Sagu 500g                                                          4,1000           16,40
                             5,0000  Pc   Sal refinado iodado 1Kg                                            2,2000           11,00
                             1,0000  Un   Vinagre de maçã 750ml                                              2,8500            2,85
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar Ano Letivo 2016
                                          Pré-Escola
                                          Cfe contrato nº 004/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.025,76-

   588 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20
                             2,0000  Un   Canela em casca 15g                                                2,6500            5,30
                             2,0000  Un   Cravo da índia 15g                                                 3,4000            6,80
                             4,0000  Kg   Farinha de trigo integral                                          4,0000           16,00
                             7,0000  Kg   Salsicha de frango                                                 7,2000           50,40
                                          Empenho complementar ao nº 587/2016
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Educação Infantil - Pré-Escola
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,50-

   589 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4033    20
                            73,0000  Pc   Achocolatado em pó instantâneo 400g                                4,9000          357,70
                            17,0000  Pc   Arroz Branco 2Kg                                                   7,0000          119,00
                           104,0000  Pc   Amido de milho 500g                                                4,4500          462,80
                            14,0000  Pc   Arroz Parboilizado 2Kg                                             5,4000           75,60
                            42,0000  La   Atum sólido 170g                                                   7,1500          300,30
                            21,0000  Pc   Aveia em flocos 250g                                               2,4500           51,45
                          1050,0000  Un   Barra de cereal 22g                                                1,1500        1.207,50
                           147,0000  Pc   Biscoito sortido 400g                                              4,3000          632,10
                           182,0000  Pc   Bolacha doce tipo Maria 400g                                       4,3000          782,60
                           147,0000  Pc   Bolacha salgada de gergelim 400g                                   4,3500          639,45
                            12,0000  Pc   Cacau em pó 200g                                                   7,7000           92,40
                            22,0000  Cx   Café em pó 500g                                                    9,4500          207,90
                             4,0000  Un   Canela em casca 15g                                                2,6500           10,60
                            49,0000  Cx   Chá de saquinho com 10 sachês de 1g                                3,2000          156,80
                             4,0000  Un   Cravo da índia 15g                                                 3,4000           13,60
                            35,0000  Pc   Doce de fruta 400g                                                 3,9500          138,25
                            52,0000  Lt   Ervilha em conserva 200g                                           2,0000          104,00
                            91,0000  Lt   Extrato de tomate 350g                                             3,3500          304,85
                            31,0000  Pc   Farinha de milho 1Kg                                               2,9000           89,90
                            15,0000  Pc   Farinha de trigo especial 5Kg                                     11,0000          165,00
                            14,0000  Kg   Farinha de trigo integral                                          4,0000           56,00
                            38,0000  Pc   Feijão carioca 1Kg                                                 5,2000          197,60
                             7,0000  Pc   Fermento biológico seco instantâneo 125g                           5,2000           36,40
                            46,0000  Lt   Fermento em pó químico 100g                                        2,8500          131,10
                            31,0000  Pc   Flocos de milho adoçados 1Kg                                      16,4000          508,40
                            15,0000  Pc   Gelatina em pó 1Kg                                                10,0000          150,00
                             6,0000  Pc   Gergelim 200g                                                      8,2500           49,50
                            14,0000  Pc   Lentilha 500g                                                      7,5000          105,00
                             3,0000  Pc   Linhaça 200g                                                       4,5000           13,50
                            35,0000  Un   Margarina sem sal 500g                                             5,3000          185,50
                            32,0000  Pc   Massa cabelo de anjo 500g                                          3,5000          112,00
                           111,0000  Pc   Massa penne 500g                                                   2,8500          316,35
                            59,0000  Lt   Milho em conserva 200g                                             2,0500          120,95
                            11,0000  Pc   Milho para pipoca 500g                                             3,2000           35,20
                            67,0000  Un   Óleo de soja 900ml                                                 3,8500          257,95
                            14,0000  Un   Orégano 10g                                                        2,7500           38,50
                           174,0000  Dz   Ovos vermelhos                                                     5,0000          870,00
                          1589,0000  Un   Pão francês 50g                                                    0,7500        1.191,75
                          1680,0000  Un   Pão sovado 50g tipo cachorro-quente                                0,9000        1.512,00
                           104,0000  Kg   Peito de frango sem pele e sem osso                               13,2000        1.372,80
                            13,0000  Pc   Sagu 500g                                                          4,1000           53,30
                            15,0000  Pc   Sal refinado iodado 1Kg                                            2,2000           33,00
                            33,0000  Kg   Salsicha de frango                                                 7,2000          237,60
                             3,0000  Un   Vinagre de maçã 750ml                                              2,8500            8,55
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Para Ensino Fundamental
                                          Cfe contrato nº 004/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.132,44-

   640 12.02.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P  40139    20
                             1,0000  Kg   Presunto magro fatiado                                            14,1900           14,19
                                          ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO                                    1,2480           12,48
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ensino Especial
                                          Cfe contrato nº 011/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,48-

   641 12.02.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4557    20
                             6,0000  Kg   Presunto magro fatiado                                            14,1900           85,14
                                          ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO                                                     73,22
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Creche EMEI Aprendendo Brincando
                                          Cfe contrato nº 011/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,22-

   642 12.02.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4033    20
                            56,0000  Kg   Presunto magro fatiado                                            14,1900          794,64
                                          ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO                                                    670,34
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
                                          Cfe contrato nº 011/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,34-

   643 12.02.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20
                            17,0000  Kg   Presunto magro fatiado                                            14,1900          241,23
                                          ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO                                                    208,88
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Educação Infantil
                                          Cfe contrato nº 011/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,88-

   644 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P  40139    20
                             3,0000  Lt   Bebida láctea fermentada                                           2,3100            6,93
                             2,0000  Un   Doce de Leite 400g                                                 3,5900            7,18
                            12,0000  Lt   Leite de vaca integral longa vida                                  2,2600           27,12
                             1,0000  Kg   Queijo mussarela fatiado                                          23,0600           23,06
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Ensino Especial
                                          Cfe contrato nº 012/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,01-

   645 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4557    20
                            19,0000  Lt   Bebida láctea fermentada                                           2,3100           43,89
                             8,0000  Un   Doce de Leite 400g                                                 3,5900           28,72
                            88,0000  Lt   Leite de vaca integral longa vida                                  2,2600          198,88
                             8,0000  Kg   Queijo mussarela fatiado                                          23,0600          184,48
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Creche EMEI Aprendendo Brincando
                                          Cfe contrato nº 012/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,94-

   646 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20
                            51,0000  Lt   Bebida láctea fermentada                                           2,3100          117,81
                            23,0000  Un   Doce de Leite 400g                                                 3,5900           82,57
                           238,0000  Lt   Leite de vaca integral longa vida                                  2,2600          537,88
                            22,0000  Kg   Queijo mussarela fatiado                                          23,0600          507,32
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Educação Infantil
                                          Cfe contrato nº 012/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          974,10-

   647 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4033    20
                           169,0000  Lt   Bebida láctea fermentada                                           2,3100          390,39
                            77,0000  Un   Doce de Leite 400g                                                 3,5900          276,43
                           790,0000  Lt   Leite de vaca integral longa vida                                  2,2600        1.785,40
                            72,0000  Kg   Queijo mussarela fatiado                                          23,0600        1.660,32
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
                                          Cfe contrato nº 012/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.069,48-

   648 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P  40139    20
                             1,0000  Kg   Batata doce                                                        3,0500            3,05
                             2,0000  Kg   Batata inglesa                                                     3,8500            7,70
                             1,0000  Kg   Bergamota                                                          3,3000            3,30
                             1,0000  Kg   Beterraba com talos                                                3,3000            3,30
                             1,0000  Kg   Brócolis                                                           4,0000            4,00
                             1,0000  Kg   Cebola                                                             2,2000            2,20
                             1,0000  Kg   Cenoura limpa                                                      3,6000            3,60
                             1,0000  Un   Couve flor                                                         4,2000            4,20
                             1,0000  Kg   Laranja                                                            3,0000            3,00
                             2,0000  mo   Tempero verde                                                      2,2000            4,40
                             1,0000  Kg   Tomate                                                             4,7000            4,70
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Ensino Especial
                                          Cfe contrato nº 010/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,76-

   649 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4557    20
                            10,0000  Un   Abóbora japonesa                                                   6,0000           60,00
                            10,0000  Kg   Abobrinha italiana                                                 4,1000           41,00
                             1,0000  Kg   Aipim com casca e limpo                                            3,0000            3,00
                             2,0000  Kg   Batata doce                                                        3,0500            6,10
                            14,0000  Kg   Batata inglesa                                                     3,8500           53,90
                             5,0000  Kg   Bergamota                                                          3,3000           16,50
                             5,0000  Kg   Beterraba com talos                                                3,3000           16,50
                             8,0000  Kg   Brócolis                                                           4,0000           32,00
                             5,0000  Kg   Cebola                                                             2,2000           11,00
                            10,0000  Kg   Cenoura                                                            3,6000           36,00
                            20,0000  Kg   Chuchu                                                             3,0000           60,00
                             8,0000  Un   Couve Flor                                                         4,2000           33,60
                             2,0000  Un   Couve manteiga                                                     2,2000            4,40
                             4,0000  Kg   Laranja                                                            3,0000           12,00
                             3,0000  Kg   Pêssego                                                            4,6500           13,95
                             1,0000  Un   Repolho                                                            3,3000            3,30
                             6,0000  Mo   Tempero verde                                                      2,2000           13,20
                            13,0000  Kg   Tomate                                                             4,7000           61,10
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Creche EMEI Aprendendo Brincando
                                          Cfe contrato nº 010/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,67-

   650 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20
                             5,0000  Un   Abóbora japonesa                                                   6,0000           30,00
                             5,0000  Kg   Abobrinha italiana                                                 4,1000           20,50
                             3,0000  Kg   Aipim com casca e limpo                                            3,0000            9,00
                             6,0000  Kg   Batata doce                                                        3,0500           18,30
                            39,0000  Kg   Batata inglesa                                                     3,8500          150,15
                            14,0000  Kg   Bergamota                                                          3,3000           46,20
                            13,0000  Kg   Beterraba com talos                                                3,3000           42,90
                            21,0000  Kg   Brócolis                                                           4,0000           84,00
                            14,0000  Kg   Cebola                                                             2,2000           30,80
                            25,0000  Kg   Cenoura                                                            3,6000           90,00
                             4,0000  Kg   Chuchu                                                             3,0000           12,00
                            21,0000  Un   Couve Flor                                                         4,2000           88,20
                             4,0000  Un   Couve manteiga                                                     2,2000            8,80
                            12,0000  Kg   Laranja                                                            3,0000           36,00
                            10,0000  Kg   Pêssego                                                            4,6500           46,50
                             2,0000  Un   Repolho                                                            3,3000            6,60
                            17,0000  Mo   Tempero verde                                                      2,2000           37,40
                            35,0000  Kg   Tomate                                                             4,7000          164,50
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Educação Infantil
                                          Cfe contrato nº 010/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,63-

   651 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4033    20
                             7,0000  Un   Abóbora japonesa                                                   6,0000           42,00
                             6,0000  Kg   Abobrinha italiana                                                 4,1000           24,60
                            11,0000  Kg   Aipim com casca e limpo                                            3,0000           33,00
                            21,0000  Kg   Batata doce                                                        3,0500           64,05
                           130,0000  Kg   Batata inglesa                                                     3,8500          500,50
                            46,0000  Kg   Bergamota                                                          3,3000          151,80
                            45,0000  Kg   Beterraba com talos                                                3,3000          148,50
                            71,0000  Kg   Brócolis                                                           4,0000          284,00
                            46,0000  Kg   Cebola                                                             2,2000          101,20
                            85,0000  Kg   Cenoura                                                            3,6000          306,00
                            17,0000  Kg   Chuchu                                                             3,0000           51,00
                            71,0000  Un   Couve Flor                                                         4,2000          298,20
                            14,0000  Un   Couve manteiga                                                     2,2000           30,80
                            39,0000  Kg   Laranja                                                            3,0000          117,00
                            32,0000  Kg   Pêssego                                                            4,6500          148,80
                             8,0000  Un   Repolho                                                            3,3000           26,40
                            57,0000  Mo   Tempero verde                                                      2,2000          125,40
                           115,0000  Kg   Tomate                                                             4,7000          540,50
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
                                          Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
                                          Cfe contrato nº 010/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.577,99-

   950 08.03.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr  40139    20
                    1        3,0000  UN    ABACAXI PÉROLA                                                    4,6000           13,80
                    2        2,0000  PC   AÇÚCAR CRISTAL,  BRANCO,  PACOTE                                   5,5000           11,00
                                          DE 2KG
                    3        6,0000  kg    BANANA PRATA                                                      3,5000           21,00
                    4        2,0000  kg    CARNE BOVINA MOÍDA DE 1°                                         19,8000           39,60
                    5        5,0000  kg    MAÇÃ VERMELHA                                                     6,5000           32,50
                    6        4,0000  UN    MAMÃO FORMOSA                                                     4,6000           18,40
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
                                          ENSINO ESPECIAL
                                          CFE CONTRATO Nº 017/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,78-

   951 08.03.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4557    20
                    1       19,0000  UN    ABACAXI PÉROLA                                                    4,6000           87,40
                    2       12,0000  PC   AÇÚCAR CRISTAL,  BRANCO,  PACOTE                                   5,5000           66,00
                                          DE 2KG
                    3       41,0000  kg    BANANA PRATA                                                      3,5000          143,50
                    4        4,0000  kg    CARNE BOVINA EM BIFES DE 1°                                      35,0000          140,00
                    5       17,0000  kg    CARNE BOVINA MOÍDA DE 1°                                         19,8000          336,60
                    6       34,0000  kg    MAÇÃ VERMELHA                                                     6,5000          221,00
                    7       25,0000  UN    MAMÃO FORMOSA                                                     4,6000          115,00
                    8       78,0000  UN    MELÃO AMARELO                                                     6,9000          538,20
                    9      117,0000  kg    PERA                                                              9,0000        1.053,00
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
                                          PARA CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
                                          CFE CONTRATO Nº 017/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.515,02-

   952 08.03.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4223    20
                    1       51,0000  UN    ABACAXI PÉROLA                                                    4,6000          234,60
                    2       32,0000  PC   AÇÚCAR CRISTAL,  BRANCO,  PACOTE                                   5,5000          176,00
                                          DE 2KG
                    3      110,0000  kg    BANANA PRATA                                                      3,5000          385,00
                    4       10,0000  kg    CARNE BOVINA EM BIFES DE 1°                                      35,0000          350,00
                    5       44,0000  kg    CARNE BOVINA MOÍDA DE 1°                                         19,8000          871,20
                    6       94,0000  kg    MAÇÃ VERMELHA                                                     6,5000          611,00
                    7       68,0000  UN    MAMÃO FORMOSA                                                     4,6000          312,80
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
                                          PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          CFE CONTRATO Nº 017/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.436,58-

  1009 11.03.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        DPV-Dispensa    4557    20
                    1        9,0000  LT    SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL                                    10,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  1012 11.03.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        DPV-Dispensa   40139    20
                    1        2,0000  LT    SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL                                    10,0000           20,00
                                          Anulado devido troca de recurso                                                     20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00-

  1301 08.04.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     430    20
                    1     3400,0000  UN    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               0,0250           85,00
                                           SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1302 08.04.2016     6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME   2302444000107        DPV-Dispensa     414    20
                    1        1,0000  UN    FILTRO DO ÓLEO                                                   30,9400           30,94
                                           PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,94

  1303 08.04.2016     6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME   2302444000107        DPV-Dispensa    4993    20
                    1        4,5000  LT    ÓLEO MOTOR SELENIA 5W-30                                         45,0000          202,50
                                           PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

  1333 13.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRE-Pregão El  40006    20
                    1        1,0000  UN   CARTUCHO   DE   TINTA   COLORIDO                                 435,0000          435,00
                                          CYANO PARA IMPRESSORA  HP  LASER
                                          JET  PROFISSIONAL   CM1415   FNW
                                          COLOR NFP SERIE PCL6.  (ORIGINAL
                                          DA MARCA DO FABRICANTE)
                    2        1,0000  UN   CARTUCHO   DE   TINTA   COLORIDO                                 435,0000          435,00
                                          MAGENTA   PARA   IMPRESSORA   HP
                                          LASER  JET  PROFISSIONAL  CM1415
                                          FNW  COLOR   NFP   SERIE   PCL6.
                                          (ORIGINAL    DA     MARCA     DO
                                          FABRICANTE)
                    3        1,0000  UN   CARTUCHO   DE   TINTA   COLORIDO                                 435,0000          435,00
                                          YELLOW PARA IMPRESSORA HP  LASER
                                          JET  PROFISSIONAL   CM1415   FNW
                                          COLOR NFP SERIE PCL6.  (ORIGINAL
                                          DA MARCA DO FABRICANTE)
                    4        1,0000  UN   CARTUCHO  DE  TINTA  PRETO  PARA                                 457,0000          457,00
                                          IMPRESSORA    HP    LASER    JET
                                          PROFISSIONAL  CM1415  FNW  COLOR
                                          NFP  SERIE  PCL6.  (ORIGINAL  DA
                                          MARCA DO FABRICANTE)
                    6        3,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 457,0000        1.371,00
                                          IMPRESSORA  BROTHER  MFC  8480DN
                                          MFC Net Work (ORIGINAL DA  MARCA
                                          DO FABRICANTE)
                                          TONERS PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.133,00

  1334 13.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRE-Pregão El    430    20
                    7        2,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 377,0000          754,00
                                          IMPRESSORA CANON 1023  (ORIGINAL
                                          DIRETO DA MARCA DO FABRICANTE)
                    8        2,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 289,0000          578,00
                                          IMPRESSORA  HP  LASER  JET  1020
                                          (ORIGINAL  DIRETO  DA  MARCA  DO
                                          FABRICANTE)
                                          TONERS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,00

  1342 15.04.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de    471    20
                             3,0000  me   Custeio 30% plano de saúde para funcionários                     150,3800          451,14
                                          da Sec. de Educação - Ensino Fundamental
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,14

  1343 15.04.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4541    20
                             3,0000  me   Custeio 30% plano de saúde para funcionários                      45,5100          136,53
                                          da Educ. Infantil - Creche Municipal
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,53

  1345 15.04.2016     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4077    20
                                          DESPESA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR                                         20.000,00
                                          TRAJETO 01 - ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 590/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  1348 15.04.2016     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4221    20
                                          TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL                             4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1376 19.04.2016     4061 UNCME - UNIAO NAC CONS MUN EDUC RS       11933619000175        DPV-Dispensa   40029    20
                    1        1,0000  UN   TÍTULO DE ANUIDADE  DO  CONSELHO                                 300,0000          300,00
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1382 19.04.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa   40010    20
                    1        1,0000  UN    CILINDRO                                                        290,0000          290,00
                                          PARA   IMPRESSORA   BROTHER    -
                                          ESCOLA      MUNICIPAL      BENTO
                                          GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  1398 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     483    20
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           746,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,90

  1404 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           298,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,78

  1405 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         3.418,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.418,03

  1406 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         1.084,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.084,67

  1407 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  1436 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     479    20
                                          VENC. E VANTAGENS - SEC. DE EDUCAÇÃO                                             3.556,67
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.556,67

  1437 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20
                                          VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO                                  2.342,29
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.342,29

  1438 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     475    20
                                          GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO                                   45,04
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,04

  1439 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     480    20
                                          INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO                                        180,18
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,18

  1440 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     485    20
                                          HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO                                          21,62
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,62

  1441 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40084    20
                                          SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO                                       29,16
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,16

  1444 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     469    20
                                          AUXÍLIO MATERNIDADE - PROFESSORES EF                                             3.853,14
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.853,14

  1446 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4623    20
                                          CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI                                               4.290,99
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.290,99

  1447 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4151    20
                                          GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EI                                               204,14
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,14

  1448 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20
                                          VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE                                            3.783,70
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.783,70

  1449 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4999    20
                                          INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE                                                  180,18
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,18

  1450 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40084    20
                                          SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE                                                 29,16
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,16

  1451 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4553    20
                                          HORAS EXTRAS - SERVIDORES CRECHE                                                    22,26
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,26

  1499 26.04.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa   40006    20
                    1        1,0000  UN   CARIMBO     7,5X3,8cm     ESCOLA                                  68,0000           68,00
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          APRENDENDO             BRINCANDO
                                          Credenciada     Processo      SE
                                          105.821/19.00/14.0     Parecer
                                          CEED 418/2015 Data de Início  de
                                          Funcionamento:     06/Julho/2015
                                          Rua  Irmã  Anselma,  nº  100
                                          Térreo Centro  Coronel  Pilar
                                          RS CEP: 95726-000 Fone/Fax:
                                          (54) 3435.1017
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  1518 27.04.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr    454    20
                             8,0000  Me   Acesso dedicado à internet com velocidade                        500,0000        4.000,00
                                          de download/upload de 8 Mbps para
                                          Sec. de Educação
                                          Cfe ntrato nº 031/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1529 28.04.2016       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa     436    20
                    1       10,0000  RL   FITA ISOLANTE  19MMX20M,EM  PVC,                                   6,0000           60,00
                                          COR PRETA
                    2       25,0000  UN    LAMPADA FLUORESCENTE 40 W                                         8,0000          200,00
                    3       10,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2 X 40                                         30,2900          302,90
                    4        1,0000  UN   RESISTÊNCIA      ELÉTRICA      3                                  14,6400           14,64
                                          TEMPERATURAS
                                          MANUTENÇÃO      ELÉTRICA       -
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,54

  1530 29.04.2016     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária pedagoga                                    28,1300           28,13
                                          Solange em  virtude de participar
                                          de reunião da AMESNE na cidade de
                                          Caxias do Sul no dia 29/04/16,
                                          cfe autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1540 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa  400040    20
                            11,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          115,83
                                          Educação Infantil - Pré-escola
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,83

  1541 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa    4583    20
                            52,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          547,56
                                          Educação Infantil - creche municipal
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,56

  1542 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20
                           127,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300        1.337,31
                                          MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,31

  1548 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa  400040    20
                            32,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          336,96
                                          Educação Infantil - Pré-escola
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,96

  1549 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4583    20
                             6,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300           63,18
                                          Educação Infantil - creche municipal
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,18

  1550 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20
                            48,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                     7,1743          344,37
                                          MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,37
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       33.049,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  1442 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4484    31
                                          VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF                                              20.471,92
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.471,92

  1443 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4485    31
                                          GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EF                                             5.293,99
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.293,99

  1445 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4449    31
                                          VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI                                               4.904,15
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.904,15

                           Total da Unidade.......:                                                                       30.670,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   590 05.02.2016     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4494  1008
                    1      204,0000  SE   Transporte escolar                                               214,6700       43.792,68
                                          ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO                               20.000,0000       20.000,00
                                          Trajeto 01 - Vale 07 de Setembro (20,1Km diários)
                                          Ensino Fundamental - 03 alunos
                                          Cfe contrato de prestação de serviços nº 005/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00-

   596 05.02.2016     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4506  1008
                           204,0000  SE   Transporte escolar - Trajeto 03                                   44,9697        9.173,82
                                          Ensino Infantil - 04 alunos
                                          Transporte escolar para o Ano Letivo 2016
                                          Cfe contrato de prestação de serviços nº 008/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

   953 08.03.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4503     1
                    1      165,0000  UN    ABACAXI PÉROLA                                                    4,6000          759,00
                    2      106,0000  PC   AÇÚCAR CRISTAL,  BRANCO,  PACOTE                                   5,5000          583,00
                                          DE 2KG
                    3      361,0000  kg    BANANA PRATA                                                      3,5000        1.263,50
                    4       30,0000  kg    CARNE BOVINA EM BIFES DE 1°                                      35,0000        1.050,00
                    5      143,0000  kg    CARNE BOVINA MOÍDA DE 1°                                         19,8000        2.831,40
                    6      305,0000  kg    MAÇÃ VERMELHA                                                     6,5000        1.982,50
                    7      221,0000  UN    MAMÃO FORMOSA                                                     4,6000        1.016,60
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
                                          PARA ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CFE CONTRATO Nº 017/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.549,52-

  1010 11.03.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        DPV-Dispensa    4512  1002
                    1       25,0000  LT    SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL                                    10,0000          250,00
                                          Anulado devido troca de recurso                                                    250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00-

  1349 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4241     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar                                          174,40
                                          Ensino Especial - Ano Letivo 2016
                                          Cfe anulação do empenho nº 585/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,40

  1350 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4526     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                      1.013,90
                                          Educação Infantil - Creche EMEI Aprendendo Brincando
                                          Cfe anulação do empenho nº 585/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,90

  1351 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4514     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                      3.104,26
                                          Educação Infantil - Pré-escola
                                          Cfe anulação do empenho nº 587  e 588/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.104,26

  1352 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4503     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                     10.132,44
                                          Ensino Fundamental
                                          Cfe anulação do empenho nº 589/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.132,44

  1353 18.04.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        CHP-Chamada P   4241     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar                                           20,00
                                          Ensino Especial
                                          Cfe anulação do empenho nº 1012/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  1354 18.04.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        CHP-Chamada P   4514     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar                                           90,00
                                          Educação Infantil
                                          Cfe anulação do empenho nº 1009/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1355 18.04.2016     5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD  4642568000167        CHP-Chamada P   4526     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar                                          250,00
                                          Educação Infantil - creche
                                          Cfe anulação do empenho nº 1009/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1356 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4241     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                         37,76
                                          Ensino Especial
                                          Cfe anulação do empenho nº 648/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,76

  1357 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4526     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                        437,67
                                          Educação Infantil - Creche EMEI Aprendendo Brincando
                                          Cfe anulação do empenho nº 648/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,67

  1358 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4514     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                        813,63
                                          Educação Infantil - Pré-escola
                                          Cfe anulação do empenho nº 650/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,63

  1359 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1
                                          Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016                      2.577,99
                                          Ensino Fundamental
                                          Cfe anulação do empenho nº 651/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.577,99

  1383 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4241     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                          109,78
                                          ENSINO ESPECIAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 950/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,78

  1384 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4526     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                        2.515,02
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 951/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.515,02

  1385 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4514     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                        1.500,00
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 952/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  1386 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4503     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                        7.549,52
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 953/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.549,52

  1415 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    180,98
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,98

  1416 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                  2.070,37
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.070,37

  1417 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    657,00
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          657,00

  1418 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    278,63
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,63

  1506 27.04.2016     5073 MORGANA STEFANI MATTEI                                         DPV-Dispensa    4547     1
                           100,0000  Se   Ressarcimento de despesa para estudante                           14,0500        1.405,00
                                          com passagens de ida e volta para Escola
                                          de Educação Profissional em Saúde do
                                          Hospital Pompéia em Caxias do Sul para
                                          o 1º semestre de 2016 cfe Lei Municipal
                                          nº 269/2006.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,00

  1508 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4241     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                           12,48
                                          ENSINO ESPECIAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 640/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,48

  1509 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4526     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                           73,22
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 641/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,22

  1510 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4514     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                          208,88
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 643/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,88

  1511 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4503     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                          670,34
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 642/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,34

  1512 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4241     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                           50,01
                                          ENSINO ESPECIAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 644/16
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,01

  1513 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4526     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                          355,94
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 645/16
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,94

  1514 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4514     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                          974,10
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 646/16
                           Total do Empenho.......:                                                                          974,10

  1515 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4503     1
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                                        3.069,48
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 647/16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.069,48
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                        8.533,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

  1267 06.04.2016     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        DPV-Dispensa    4666     1
                    1        1,0000  HR    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                                        1.300,0000        1.300,00
                                          SERVIÇO   DE    SONORIZAÇÃO    E
                                          DATASHOW  NO   DIA   16/04/2016-
                                          ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE  DE
                                          LINHA      CARAVAGGIO,       AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          SERVIÇO DE  SONORIZAÇÃO  NO  DIA
                                          29/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  1268 06.04.2016     6389 FERNANDA CHESINI                         17141244000197        DPV-Dispensa    4678     1
                    1        3,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                            110,0000          330,00
                                          PARA SOBERANAS  DO  MUNICÍPIO  -
                                          ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE  DE
                                          LINHA      CARAVAGGIO,       AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  1269 06.04.2016     3762 CARRER ALIMENTOS LTDA                     7520001000106        DPV-Dispensa    4649     1
                    1      200,0000  kg    COXA E SOBRE COXA DE FRANGO                                       5,0000        1.000,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  1270 06.04.2016     6338 COMACHIO COM. ATACAD E VAREJ DE PROD. AL 14344975000141        DPV-Dispensa    4649     1
                    1       30,0000  VD    PEPINO EM CONSERVA 1,8K                                          15,7000          471,00
                    2       20,0000  VD    PICLES EM CONSERVA 1,8K                                          13,5000          270,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,30

  1271 06.04.2016     6225 COOP DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA 89305239000183        DPV-Dispensa    4649     1
                    1      182,0000  KG   COSTELA  DE  PORCO  DESOSSADA  E                                  11,9000        2.165,80
                                          TEMPERADA COM PELE
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.165,80

  1272 06.04.2016      683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                 90049701000108        DPV-Dispensa    4649     1
                    1      120,0000  kg    CARNE DE GADO (COSTELA)                                          22,9000        2.748,00
                    2       80,0000  kg    CARNE DE GADO (PALETA)                                           13,4900        1.079,20
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.827,20

  1304 11.04.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        DPV-Dispensa    4667     1
                    1        1,0000  SE    SERVIÇO DE TRANSPORTE                                           740,0000          740,00
                                          TRANSPORTE DE IDA E  VOLTA  PARA
                                          A  3°   IDADE   -   ALMOÇO   DIA
                                          16/04/2016  EM  COMEMORAÇÃO  AOS
                                          AVÓS  E  AO  DIA  DO  FRANGO  NA
                                          COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
                                          TRAJETO  1:  LINHA  SÃO   PAULO,
                                          LINHA  ASSUNÇÃO,   LINHA   NOSSA
                                          SENHORA    DO    CARMO,    LINHA
                                          CRUZEIRO,  LINHA  SÃO   JOSÉ   À
                                          COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
                                          TRAJETO     2:     LINHA     SÃO
                                          CRISTÓVÃO, LINHA POMPÉIA,  LINHA
                                          SANTO   ANTÔNIO,    LINHA    SÃO
                                          BARTOLOMEU, LINHA  SÃO  JORGE  À
                                          COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
                                           DECRETO N° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  1305 11.04.2016     6806 CEREALISTA PATRICAR LTDA - ME            14185661000143        DPV-Dispensa    4649     1
                    1       13,0000  DZ    ALFACE                                                           12,0000          156,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  1317 13.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4643     1
                    1       10,0000  PC    COPO DESCARTÁVEL 300ML C/100                                      6,7000           67,00
                    2        6,0000  UN   DETERGENTE   LÍQUIDO,    NEUTRO,                                   1,9000           11,40
                                          500ml.
                    3       10,0000  UN   ESPONJA  DUPLA  FACE,  DIMENSÕES                                   2,0000           20,00
                                          MÍNIMAS DE 110X74X22mm
                    4       20,0000  PC    GUARDANAPO 30CMX30CM COM 50                                       1,9500           39,00
                    5        8,0000  PC    PALITOS EM MADEIRA COM 100                                        1,1000            8,80
                    6      100,0000  PC    PRATO DESCARTÁVEL 26 cm COM 10                                    3,6000          360,00
                    7        8,0000  RO   SACO  PLÁSTICO   3L   COM   1000                                   7,2500           58,00
                                          UNIDADES
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,20

  1318 13.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4649     1
                    1       28,0000  SC    CARVÃO 9 KG                                                      16,0000          448,00
                    2       10,0000  UN    ÓLEO DE SOJA 900ml                                                3,5000           35,00
                    3      200,0000  UN    REFRIGERANTE 2 LT                                                 3,1700          634,00
                    4       10,0000  UN    SAL GROSSO 1 KG PARA CHURRASCO                                    0,8500            8,50
                    5       15,0000  PC    SAL MOÍDO 1KG                                                     0,8500           12,75
                    6       10,0000  UN    VINAGRE 750ML VINHO TINTO                                         2,1000           21,00
                    7        5,0000  GA    VINHO BRANCO PARA TEMPERO 4,6L                                   22,0000          110,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.269,25

  1319 13.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4649     1
                    1     1200,0000  UN    PÃO COLONIAL 0,60g                                                0,6500          780,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  1320 13.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4649     1
                    1       30,0000  PC    BOMBOM OURO BRANCO 1KG                                           32,5000          975,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

  1321 13.04.2016      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa    4529     1
                    1        1,0000  MI    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                            400,0000          400,00
                                          Divulgação  da  programação   do
                                          aniversário  do   Município   de
                                          Coronel  Pilar.  As   datas   da
                                          divulgação serão:  12,  13,  14,
                                          15, 19, 20, 23, 26, 27, 28 e  29
                                          de abril.
                                           Decreto n° 023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1336 14.04.2016     1705 DORIVAL MATTEI                               2744660078        DPV-Dispensa    4649     1
                    1       30,0000  UN    VINHO ROSE/BRANCO 4,6L                                           20,0000          600,00
                                          ALMOÇO  FESTIVO  NA   COMUNIDADE
                                          DE   LINHA    CARAVAGGIO,    AOS
                                          AVICULTORES  PELA  PASSAGEM   DO
                                          DIA MUNICIPAL DO FRANGO  (15/04)
                                          E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
                                          EVENTO   EM    COMEMORAÇÃO    AO
                                          ANIVERSÁRIO  DO   20°   ANO   DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E  16°  ANO
                                          DE ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO,
                                          CONFORME DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1337 14.04.2016     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        DPV-Dispensa    4667     1
                    1        1,0000  SE    SERVIÇO DE TRANSPORTE                                           350,0000          350,00
                                          TRANSPORTE DE IDA E  VOLTA  PARA
                                          A  3°   IDADE   -   ALMOÇO   DIA
                                          16/04/2016  EM  COMEMORAÇÃO  AOS
                                          AVÓS  E  AO  DIA  DO  FRANGO  NA
                                          COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
                                          TRAJETO:  LINHA  VALE  SETE   DE
                                          SETEMBRO,  LINHA  ALEGRE,  LINHA
                                          RESTELEIRA,  LINHA   NOVENTA   À
                                          COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
                                           DECRETO N°023/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1367 18.04.2016     6225 COOP DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA 89305239000183        DPV-Dispensa    4649     1
                                          Empenho complementar ao nº 1271/2016                                               148,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,94

  1375 19.04.2016     5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190        DPV-Dispensa    4643     1
                    1        1,0000  UN    TROFÉU DE 40CM DE ALTURA.                                        95,0000           95,00
                    2        1,0000  UN    TROFÉU DE 50CM DE ALTURA.                                       120,0000          120,00
                    3        1,0000  UN    TROFÉU DE 60CM DE ALTURA.                                       140,0000          140,00
                                          PREMIAÇÃO   PARA    O    TORNEIO
                                          MUNICIPAL DE  TRIOS  DE  BOCHAS,
                                          REALIZADO  NO  DIA   23/04/2016,
                                          COMEMORANDO    À    SEMANA    DO
                                          MUNICÍPIO,   CONFORME    DECRETO
                                          N°023/2016.
                                          TROFÉUS  EM  MATERIAL  MDF   COM
                                          CANOS    CROMADOS    E    BONECO
                                          PLÁSTICO    NO    FORMATO     DE
                                          BOCHADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  1501 26.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4649     1
                    1        4,0000  kg    COPA                                                             36,0000          144,00
                    2        4,0000  UN    CUCA CASEIRA 800g RECHEADA                                        6,5000           26,00
                    3       60,0000  UN    PÃO COLONIAL 0,60g                                                0,6500           39,00
                    4        3,5000  kg    QUEIJO                                                           18,5000           64,75
                    5        5,0000  UN    REFRIGERANTE 2 LT                                                 5,0000           25,00
                    6        4,0000  KG    SALAME                                                           29,0000          116,00
                    7        2,0000  UN    VINHO ROSE/BRANCO 4,6L                                           23,0000           46,00
                                          Lanche  para  participantes   do
                                          Torneio Trio de Bochas,  no  dia
                                          23 de abril,  em  comemoração  à
                                          Semana  do  Município,  conforme
                                          decreto n°23/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,75

  1562 29.04.2016     3762 CARRER ALIMENTOS LTDA                     7520001000106        DPV-Dispensa    4649     1
                                          Empenho complementar ao nº 1269/2016                               0,1600            0,32
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,32

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.521,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

  1248 01.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4940     1
                    1        3,0000  kg    COPA                                                             36,0000          108,00
                    2        4,0000  UN    CUCA CASEIRA 800g RECHEADA                                        6,5000           26,00
                    3       40,0000  UN    PÃO CACETINHO 50G                                                 0,6500           26,00
                    4        3,0000  kg    QUEIJO                                                           18,5000           55,50
                    5        4,0000  UN    REFRIGERANTE 2 LT                                                 5,0000           20,00
                    6        4,0000  KG    SALAME                                                           29,0000          116,00
                    7        2,0000  UN    VINHO ROSE/BRANCO 4,6L                                           23,0000           46,00
                                          LANCHE PARA  TORNEIO  INÍCIO  DE
                                          BOCHAS, NO DIA 02/04/2016  -  NO
                                          SALÃO   COMUNITÁRIO   DE   LINHA
                                          POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,50

  1526 28.04.2016     6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME      11824519000100        DPV-Dispensa    4915     1
                    1        3,0000  UN   VIDRO  COMUM  LISO  INCOLOR  4MM                                  55,3333          166,00
                                          0,17MX0,73M
                    2        4,0000  UN   VIDRO  COMUM  LISO  INCOLOR  4MM                                  67,0000          268,00
                                          0,20MX0,75M
                                           PARA GINÁSIO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          831,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS - ASPS                          4215013000139

    26 04.01.2016     5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA    89986525000402        CHP-Chamament   5147    40
                             3,0000  me   Despesa estimada com exames de imagem                          4.000,0000       12.000,00
                                          e ressonância
                                          Cfe Termo de Credenciamento nº 003/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.750,00-

    27 04.01.2016     4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME   5124639000100        CHP-Chamament   5147    40
                            50,0000  se   Consultas especializadas em otorrinolaringologia                  80,0000        4.000,00
                            50,0000  se   Pequenos procedimento realizados em consultório                   50,0000        2.500,00
                                          na especialidade de otorrinolaringologia
                                          Cfe Termo de Credenciamento nº 006/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

    34 04.01.2016     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        CHP-Chamament   5145    40
                            90,0000  se   Consultas na área de oftalmologia                                 80,0000        7.200,00
                                          ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO                          826,6666        2.480,00
                                          Cfe Termo de Credenciamento nº 004/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00-

    35 04.01.2016     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        CHP-Chamament   5145    40
                            60,0000  se   Pequenos procedimentos realizados em                              50,0000        3.000,00
                                          consultório na área de oftalmologia
                                          Cfe termo de Credenciamento nº 005/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.950,00-

    36 04.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    5150    40
                             3,0000  me   Contribuição Patronal Previdênciária sobre                       200,0000          600,00
                                          procedimentos de oftalmologia - Dr. Marcelo Schirmes
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00-

    37 04.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    5150    40
                             3,0000  me   Contribuição Patronal Previdênciária sobre                       480,0000        1.440,00
                                          consultas de oftalmologia - Dr. Marcelo Schirmer
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,00-

   674 18.02.2016     6748 DIMEVA DISTRIB PROD HOSPIT LTDA EPP      76386283000113        TMP-Tomada de   5086    40
                    5       50,0000  TB   ACETATO DE  TRIANCINOLONA  1MG/G                                   3,2000          160,00
                                          EM ORABASE
                   18       90,0000  FR   CARBAMAZEPINA    2%    SUSPENSÃO                                   4,1000          369,00
                                          20MG/ML 100 ML
                   22      200,0000  TB   CETOCONAZOL+DIPROPIONATO      DE                                   5,3500        1.070,00
                                          BETAMETASONA          20+0,5MG/G
                                          CREME30G
                   26      200,0000  FR    CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS 20ML                                    1,5000          300,00
                   44      200,0000  TB   DICLOFENACO   DIETILAMONIO   GEL                                   2,3000          460,00
                                          100G 11,6MG/G
                   46     1000,0000  UN    DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG                                    0,2000          200,00
                   54     6000,0000  UN   FORMOTEROL+BUDESONIDA     12/400                                   1,1500        6.900,00
                                          MCG (REFIL)
                   65     1000,0000  UN    METOTREXATO SÓDICO 2,5 MG                                         0,6000          600,00
                   82     4000,0000  UN    ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG                                        0,4500        1.800,00
                   90     5000,0000  UN   SULFATO      DE      GLICOSAMINA                                   1,5000        7.500,00
                                          500MG+CONDROITINA 400MG
                   92       50,0000  TB   TINIDAZOL+MICONAZOL        CREME                                   7,5000          375,00
                                          VAGINAL 30+20
                   93       40,0000  TB   VALERATO  DE   BETAMETASONA+SUL.                                   4,6000          184,00
                                          DE GENTAMICINA POMADA
                                          OUTROS MEDICAMENTOS
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,50-

  1249 01.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Bento Gon-
                                          calves no dia 01/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1250 01.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 03/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1251 01.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 04/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1252 01.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 01/04/16 cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1253 01.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 01/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1254 01.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 04/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1255 01.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Bento Gon-
                                          calves e Caxias do Sul no dia
                                          05/04/16, cfme autorizacao ane
                                          xa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1256 01.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 05/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1257 01.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 01/04/16 cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1258 01.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 04/04/16 cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1259 01.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 05/04/16 cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1260 01.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 05/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1262 05.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 06/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1263 05.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 06/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1264 05.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 07/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1265 05.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 07/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1266 05.04.2016     3451 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDI LTD  2956189000116        DPV-Dispensa     520    40
                    1        1,0000  SE   PRESTAÇÃO    DE    SERVIÇO    NA                               1.420,0000        1.420,00
                                          CALIBRAÇÃO    DO     AUDIÔMETRO,
                                          CALIBRAÇÃO  DO   IMITANCIÔMETRO,
                                          CALIBRAÇÃO DO SISTEMA  DE  CAMPO
                                          LIVRE   E   MEDIÇÃO   DE   RUÍDO
                                          AMBIENTAL       EM        CABINE
                                          AUDIOMÉTRICA    -    SALA     DA
                                          FONOAUDIOLOGIA   NO   POSTO   DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,00

  1273 06.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 06/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1276 06.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    506    40
                    4        5,0000  UN   APONTADOR   COM   DEPÓSITO    DE                                   0,2500            1,25
                                          PLÁSTICO
                    8       10,0000  UN   CAIXA DE ARQUIVO  MORTO  GRANDE,                                   3,1000           31,00
                                          36cmX26cmX25cm APROX.
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,25

  1279 06.04.2016     6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr    506    40
                    1       15,0000  UN   ADESIVO ANOTE E  COLE  38mmX51mm                                   3,2200           48,30
                                          COM 100 FOLHAS, COLORIDOS
                    3       10,0000  UN   ADESIVO ANOTE E  COLE  76mmX76mm                                   3,2200           32,20
                                          COM 100 FOLHAS COLORIDOS
                   14       50,0000  UN   CANETA    ESFEROGRÁFICA     AZUL                                   0,6300           31,50
                                          PONTA  0.7MM  BIC   CRISTAL   OU
                                          SIMILAR COM AMOSTRA.
                   24        5,0000  UN   COLA   EM   BASTÃO   09G    (COM                                   0,9800            4,90
                                          AMOSTRA)
                   33       15,0000  UN   FITA  ADESIVA  CREPE  KRAFT,  DE                                   6,2000           93,00
                                          48mmX50m, COR BRANCA
                   36        5,0000  UN   FITA  ADESIVA  TRANSPARENTE  COM                                   3,2200           16,10
                                          DIMENSÕES    APROXIMADAS     DE:
                                          48MMX50M
                   38       30,0000  UN   FOLHA EM E.V.A  450X600X2,0MM  -                                   1,2600           37,80
                                          DIVERSAS CORES.
                   52       10,0000  PA   PILHA    RECARREGÁVEL    PALITO,                                  11,2000          112,00
                                          AAA, 1.2V
                   53       10,0000  PA   PILHA   RECARREGÁVEL    PEQUENA,                                  11,2000          112,00
                                          AA, 1.2V
                                          PARA SEC. DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,80

  1282 06.04.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        PRP-Pregão Pr    586    40
                    6        1,0000  UN   CADEIRA  CAIXA   EXECUTIVA   COM                                 253,0000          253,00
                                          LÂMINA   REFORÇADA   COM    BASE
                                          GIRATÓRIA,  COM   REGULAGEM   DE
                                          ALTURA A GÁS, ASSENTO E  ENCOSTO
                                          ANATÔMICO COM  ESPUMA  INJETADA,
                                          INTERLIGADOS POR LÂMINA DE  AÇO,
                                          BASE  DE   AÇO   COM   CAPA   EM
                                          POLIPROPILENO COM SAPATAS  FIXAS
                                          OU RODÍZIOS.
                                          PARA SEC. DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,00

  1283 06.04.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        PRE-Pregão El    506    40
                   10       10,0000  UN   CAIXA    DE    ARQUIVO     MORTO                                   1,4300           14,30
                                          PEQUENA, 36cmX25cmX13cm, APROX.
                   19       20,0000  CX   CLIPS  TAMANHO  2/0,   COM   100                                   1,5500           31,00
                                          UNIDADES CADA CAIXA
                   21        4,0000  CX   CLIPS  TAMANHO   8/0,   COM   25                                   1,5500            6,20
                                          UNIDADES CADA CAIXA.
                   48       24,0000  UN   MARCA TEXTO  FLUORESCENTE  -  NA                                   1,2700           30,48
                                          COR AMARELA.
                   57      300,0000  UN   SACO PLÁSTICO  PERFURADO  OFÍCIO                                   0,2400           72,00
                                          4 FUROS 0.15 MICRAS
                   59     5000,0000  UN   SAQUINHOS   DE    PAPEL    PARDO                                   0,0700          350,00
                                          DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM
                                          PARA SEC. DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,98

  1287 06.04.2016     5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD  8884724000157        CHP-Chamament   5147    40
                            80,0000  Se   Despesa estimada com consultas na                                 80,0000        6.400,00
                                          especialidade de cardiologia
                                          Cfe termo de credenciamento nº 006/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

  1288 07.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 08/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1289 07.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Carlos Barbosa
                                          no dia 18/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1290 07.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 08/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1291 07.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 11/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1292 07.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 09/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1293 08.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 11/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1294 08.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 11/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1295 08.04.2016      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa    5106    40
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.                                           250,0000          250,00
                                           PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1296 08.04.2016      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa    5100    40
                    1        2,0000  UN    BUCHA BALANÇA DIANTEIRA                                          62,0000          124,00
                    2        4,0000  UN    CINTA PLÁSTICA                                                    1,0000            4,00
                    3        2,0000  UN    ROLAMENTO RODA TRASEIRA                                          83,0000          166,00
                    4        1,0000  UN    TERMINAL DIREÇÃO                                                 58,0000           58,00
                                           PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,00

  1297 08.04.2016      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa    5100    40
                    1        1,0000  JG   PALHETA   PARA    LIMPADOR    DE                                  76,0000           76,00
                                          VIDROS DIANTEIRA
                                          PARA   AMBULÂNCIA   IMX4840    -
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  1298 08.04.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     506    40
                    1     3400,0000  UN    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               0,0250           85,00
                                           SECRETARIA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1306 11.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  UN   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 12/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1307 11.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 12/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1308 11.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 12/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1309 11.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000       Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 12/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1310 11.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000       Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 13/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1311 11.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Garibaldi
                                          e Carlos Barbosa no dia 13/04/16,
                                          cfme autorizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1312 11.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 13/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1313 11.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Nova Prata
                                          no dia 13/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1315 13.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    506    40
                    5        3,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 375,0000        1.125,00
                                          IMPRESSORA   SANSUNG   ML   2851
                                          (ORIGINAL    DA     MARCA     DO
                                          FABRICANTE)
                   10        4,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 295,0000        1.180,00
                                          IMPRESSORA HP  LASER  JET  P1005
                                          (ORIGINAL    DA     MARCA     DO
                                          FABRICANTE)
                                          PARA USO NA SEC. DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.305,00

  1323 13.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 14/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1324 13.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 14/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1325 13.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 15/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1326 13.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Lajeado no
                                          dia 14/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1327 13.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 15/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1328 13.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 14/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1329 13.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 15/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1332 13.04.2016     3403 VANESSA TEICHMANN                            1941233082        DPV-Dispensa     501    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde                               56,2500           56,25
                                          Vanessa em  virtude de participar de
                                          evento na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 14/04/16, cfe autorização
                                          anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,25

  1344 15.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi no
                                          dia 16/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1360 18.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 18/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1361 18.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 18/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1364 18.04.2016     6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA                 802002000102        TMP-Tomada de   5086    40
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE                  58,4000          233,60
                                          FARMÁCIA BÁSICA
                                          CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 689/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,60

  1368 18.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          enfermeira para curso na
                                          cidade de Canela no dia 19/04/16,
                                          cfme autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1370 19.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 19/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1371 19.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Garibaldi
                                          e Caxias do Sul no dia 19/04/16,
                                          cfme autorizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1372 19.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 20/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1373 19.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Bento Gon-
                                          calves no dia 20/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1374 19.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 20/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1379 19.04.2016     4164 GABRIELA GRANDI                               406188033        DPV-Dispensa    5029    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Gabriela em  virtude de participar
                                          de reunião sobre Campanha de
                                          Vacinação na cidade de Canela
                                          no dia 19/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1380 19.04.2016     6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME   2302444000107        DPV-Dispensa    5100    40
                    1        2,0000  JG    PALHETAS LIMPADOR DE VIDRO                                       68,2600          136,52
                                           PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,52

  1381 19.04.2016     6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME   2302444000107        DPV-Dispensa    5530    40
                    1        5,5000  LT    ÓLEO MAX DIESEL                                                  30,0000          165,00
                                           PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  1388 20.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 22/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1389 20.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Bento Gon-
                                          calves e Garibaldi no dia
                                          22/04/16, cfme autorizacao ane
                                          xa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1391 22.04.2016     3351 ODETE SCHMITZ                                 165610077        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária enfermeira                                  28,1300           28,13
                                          Odete em  virtude de acompanhar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 22/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1392 22.04.2016      638 MARILENE ZUGNO                              26246791034        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária técnica em                                  28,1300           28,13
                                          enfermagem Marilene para acompanhar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 22/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1399 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     564    40
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           746,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,90

  1402 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     574    40
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           320,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,41

  1408 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     572    40
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         6.846,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.846,62

  1409 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5141    40
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         1.678,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.678,03

  1410 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     572    40
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           412,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,87

  1452 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     561    40
                                          SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE                                                        3.556,67
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.556,67

  1453 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     553    40
                                          VENC. E VANTAGENS - ASSIST. BÁSICA                                              44.373,22
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.373,22

  1454 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     567    40
                                          HORAS EXTRAS - ASSIST. BÁSICA                                                    1.729,61
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.729,61

  1455 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     555    40
                                          GRAT. EXERCÍCIO FUNÇÃO - ASSIST. BÁSICA                                            775,66
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          775,66

  1456 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     556    40
                                          GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. BÁSICA                                          4.932,90
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.932,90

  1457 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     554    40
                                          INSALUBRIDADE - ASSIST. BÁSICA                                                   7.518,14
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.518,14

  1458 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5121    40
                                          VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           10.875,18
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.875,18

  1459 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5121    40
                                          FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           1.412,46
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.412,46

  1460 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5124    40
                                          GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                         713,49
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          713,49

  1461 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5122    40
                                          INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                1.069,04
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.069,04

  1462 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5128    40
                                          FÉRIAS 1/3 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                     470,82
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,82

  1466 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5810    40
                                          VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE                                             1.525,73
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.525,73

  1484 22.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 25/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1485 22.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Nova Prata
                                          no dia 25/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1486 22.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 25/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1487 22.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 25/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1495 26.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 26/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1496 26.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 26/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1497 26.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 26/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1500 26.04.2016      863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA            2545153000140        DPV-Dispensa     523    40
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                            220,0000          220,00
                                          CONSERTO      DE       TELEVISÃO
                                          (PROBLEMA   NA   IMAGEM   E   NO
                                          MONITOR) - POSTO DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  1502 26.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 27/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1503 26.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 27/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1504 26.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 27/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1516 27.04.2016       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        DPV-Dispensa    5100    40
                    1        1,0000  UN    BATERIA 50 AMPERES                                              310,0000          310,00
                                           PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  1519 27.04.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr    541    40
                             8,0000  Me   Acesso dedicado à internet com velocidade                        500,0000        4.000,00
                                          de download/upload de 8 Mbps para
                                          Sec. de Saúde
                                          Cfe ntrato nº 031/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1521 28.04.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa    5001    40
                             2,0000  un   Despesa ref 02 diárias motorista                                  28,1300           56,26
                                          Fabiano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi nos
                                          dias 28 e 29/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,26

  1522 28.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 28/04/16 cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1524 28.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 28/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1525 28.04.2016     3351 ODETE SCHMITZ                                 165610077        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária enfermeira                                  28,1300           28,13
                                          Odete em  virtude de acompanhar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 28/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1531 29.04.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Luciano em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Porto Alegre
                                          no dia 29/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1532 29.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Bento Gon-
                                          calves no dia 29/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1533 29.04.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Charle em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Caxias do
                                          Sul no dia 29/04/16, cfme au-
                                          torizacao anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1543 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     536    40
                           102,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300        1.074,06
                                          ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.074,06

  1551 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     536    40
                           115,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                     9,3028        1.069,83
                                          ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.069,83

  1556 29.04.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     536    40
                             3,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300           31,59
                                          ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,59

  1557 29.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Garibaldi
                                          e Farroupilha no dia 30/04/16,
                                          cfe autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1558 29.04.2016     6038 LUCAS ANTONIOLLI                            98071858072        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Lucas em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico nas cidades de Garibaldi
                                          e Farroupilha no dia 01/05/16,
                                          cfe autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1559 29.04.2016     2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA         9392154000140        DPV-Dispensa     505    40
                    1        4,0000  UN    ALMOÇO E BEBIDA                                                  25,0000          100,00
                                          ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS  -  DIA
                                          DA VACINAÇÃO CONTRA  GRIPE  2016
                                          -  DIA  30/04  -  SECRETARIA  DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1560 29.04.2016      969 AUTO ELETRICA CN LTDA.                    6888308000100        DPV-Dispensa    5100    40
                    1        1,0000  UN    BATERIA 60A                                                     570,0000          570,00
                                           PARA DUCATO IKZ3784 - SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  1563 29.04.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40
                             1,0000  Un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Rodrigo  em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 01/05/16 cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       94.538,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02  FMS - OUTROS RECUROS                4215013000139

   689 18.02.2016     6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA                 802002000102        TMP-Tomada de   5199  4770
                    8      100,0000  FR    LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML                                    1,7100          171,00
                   12      100,0000  FR    METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML                                        0,5300           53,00
                   23      200,0000  FR    SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100 MCG                                     7,3300        1.466,00
                                          MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,60-

   690 18.02.2016     6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA                 802002000102        TMP-Tomada de   5199  4770
                                          ANULADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO                    1,9000            1,90
                          2000,0000  UN   ALOPURINOL 100MG                                                   0,0600          120,00
                   10     2000,0000  UN    BESILATO DE ANLODIPINO 5MG                                        0,0200           40,00
                   15    15000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO  600MG+  VIT                                   0,1600        2.400,00
                                          D 400UI
                   24      500,0000  UN    GLIBENCLAMIDA 5 MG                                                0,0600           30,00
                                          MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,90-

  1463 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5175  4510
                                          VENC. E VANTAGENS - PAB FIXO                                                     2.688,86
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                                          PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.688,86

  1464 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5178  4510
                                          GRAT. TEMPO SERVIÇO - PAB FIXO                                                     444,44
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                                          PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,44

  1465 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5176  4510
                                          INSALUBRIDADE - PAB FIXO                                                           444,44
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                                          PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,44

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.342,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04  FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139

  1261 04.04.2016     2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA         9392154000140        DPV-Dispensa    5651     1
                    1       22,0000  UN    BOLO DOCE                                                         5,0000          110,00
                    2       22,0000  UN    BOLO SALGADO                                                      5,0000          110,00
                    3       22,0000  UN    CUCA CASEIRA 800g RECHEADA                                        5,0000          110,00
                    4       22,0000  UN    GROSTOLI                                                          3,0000           66,00
                    5       22,0000  UN    PÃO DE QUEIJO                                                     3,0000           66,00
                    6       22,0000  UN    PASTEL MÉDIO                                                      4,0000           88,00
                    7       22,0000  UN    SALADA DE FRUTAS                                                  5,0000          110,00
                    8       40,0000  UN    SALGADINHOS                                                       1,0000           40,00
                    9       22,0000  UN    SANDUÍCHE                                                         5,0000          110,00
                                          LANCHE  PARA  GRUPO  DE   IDOSOS
                                          2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

  1387 20.04.2016     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        DPV-Dispensa    5319     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Leandro em  virtude de levar
                                          paciente para atendimento me-
                                          dico na cidade de Garibaldi
                                          no dia 20/04/16, cfme autoriza
                                          cao anexa
                                          Leis Municipais numeros 081/02
                                          e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1411 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5482     1
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           365,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,93

  1422 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5803     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    221,65
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,65

  1467 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5460     1
                                          VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL                                               2.906,80
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.906,80

  1468 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    5463     1
                                          GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL                                            264,25
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,25

  1498 26.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa    5511     1
                                          Empenho complementar ao nº 1179/2016                              20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.616,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE    4215013000139

  1365 18.04.2016     6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP    6182230000103        TMP-Tomada de   5393     1
                             8,0000  me   Prestação de serviços de recolhimento e                        4.987,7600       39.902,08
                                          transporte de resíduos sólidos urbanos e
                                          rurais (orgânicos e inorgânicos) e resíduos
                                          domiciliares seletivos.
                                          Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.902,08

  1366 18.04.2016     6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP    6182230000103        TMP-Tomada de   5392     1
                             8,0000  me   Prestação de serviços de destinação final                      1.070,5000        8.564,00
                                          de resíduos sólidos urbanos e rurais (orgânicos
                                          e inorgânicos) e resíduos domiciliares seletivos.
                                          Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
                                          Vigência: 30/04/2016 à 30/04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.564,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       48.466,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06  FMS - RECURS LIVRES                10578989000179

  1419 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5436     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                  4.147,13
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.147,13

  1420 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5436     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                  1.016,41
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.016,41

  1421 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    5436     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    250,08
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,08

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.413,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01  SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

  1274 06.04.2016     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        DPV-Dispensa     602     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Leandro em  virtude de levar
                                          embalagens vazias de agrotóxicos
                                          para Passo Fundo no dia 07/04/16,
                                          cfme autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1275 06.04.2016     6161 JULIANO VERONESE                            96031611015        DPV-Dispensa     602     1
                             1,0000  un   Despesa ref 01 diária motorista                                   28,1300           28,13
                                          Juliano em  virtude de levar
                                          embalagens vazias de agrotóxicos
                                          para Passo Fundo no dia 07/04/16,
                                          cfme autorização anexa.
                                          Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,13

  1314 13.04.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        PRP-Pregão Pr    604     1
                    9        2,0000  UN   TONER     COR     PRETO     PARA                                 290,0000          580,00
                                          IMPRESSORA  HP  LASER  JET  1320
                                          PSL6.
                                          PARA SEC. DE AGRICULTURA
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  1340 15.04.2016      102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA           92319102000192        DPV-Dispensa     635     1
                    1        2,0000  UN    FILTRO DO AR                                                    105,5000          211,00
                    2        5,0000  UN    LÂMPADA 1 POLO 12V                                                2,5000           12,50
                    3        5,0000  UN    LÂMPADA 2 POLOS 12V                                               3,5000           17,50
                    4        2,0000  UN    LENTE SINALEIRA                                                  12,0000           24,00
                                           LÂMPADAS - PARA RETRO 6.
                                          LENTES   E   FILTROS   -    PARA
                                          CAMINHÃO IVJ2189.
                                           SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  1363 18.04.2016     1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA           90947722000140        DPV-Dispensa     635     1
                    1        2,0000  UN    NAVALHA FACA ROÇADEIRA                                           78,0000          156,00
                    2        4,0000  UN    PARAFUSO FACA ROÇADEIRA                                          50,0000          200,00
                                          PARA  ROÇADEIRA   HIDRÁULICA   -
                                          SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

  1400 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    6053     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                           320,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,41

  1412 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    6067     1
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         1.397,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.397,71

  1423 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    6100     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                    846,62
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          846,62

  1469 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    6039     1
                                          VENC. E VANTAGENS - SEC. DE AGRICULTURA                                          9.544,38
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.544,38

  1470 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    6059     1
                                          HORAS EXTRAS - SEC. DE AGRICULTURA                                                 645,67
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,67

  1471 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    6042     1
                                          GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SEC. DE AGRICULTURA                                       666,66
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,66

  1472 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    6040     1
                                          INSALUBRIDADE - SEC. DE AGRICULTURA                                              1.255,23
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.255,23

  1473 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    6110     1
                                          VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA                                       1.525,73
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.525,73

  1493 26.04.2016      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa     635     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO DIESEL                                                   148,9500          148,95
                                          COM  MÃO  DE  OBRA  INCLUÍDA   -
                                          CAMINHÃO IVJ2189 - AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,95

  1494 26.04.2016     1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA           90947722000140        DPV-Dispensa     635     1
                    1        2,0000  UN    CAPA 3/4 2 TRAMAS                                                13,9900           27,98
                    2        1,0000  UN   CONEXÃO  FÊMEA   90°   1.1/16-12                                  21,9800           21,98
                                          MANGUEIRA 3/4
                    3        1,0000  UN   CONEXÃO  FÊMEA  RETA   1.1/16-12                                  17,9900           17,99
                                          MANGUEIRA 3/4
                    4        1,3500  MT    MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4                                            45,9630           62,05
                                           PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1534 29.04.2016      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa     635     1
                    1        1,0000  UN    BATERIA 105 AMP                                                 580,0000          580,00
                                          PARA    CAMINHÃO    IVJ2189    -
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  1538 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     623     1
                            59,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          621,27
                                          Sec. de Agricultura
                           Total do Empenho.......:                                                                          621,27

  1546 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     623     1
                            27,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    15,6000          421,20
                                          Sec. de Agricultura
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,20

  1554 29.04.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     623     1
                             6,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300           63,18
                                          Sec. de Agricultura
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,18
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       19.424,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02  FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA      4215013000139

  1488 22.04.2016     5878 SECRETARIA DE DES. RURAL PESC  COOPERAT. 13106183000176        DPV-Dispensa     647     1
                    1      149,0000  SC   SEMENTE DE  MILHO  REFERENTE  AO                                  86,0714       12.824,64
                                          PROGRAMA TROCA TROCA.
                                          PROGRAMA  MILHO  TROCA-TROCA   -
                                          SAFRA 2015/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.824,64

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.824,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01  SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS    4215013000139

  1299 08.04.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     704     1
                    1     5500,0000  UN    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               0,0242          133,10
                                           SECRETARIA DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,10

  1335 14.04.2016      343 COML AREIA DO VALE LTDA                   4215177000166        DPV-Dispensa    7037     1
                    1        7,5000  TO    AREIA REGULAR I                                                  50,0000          375,00
                                          PARA  COLOCAÇÃO   DO   PISO   NO
                                          SALÃO   COMUNITÁRIO   DE   LINHA
                                          NOVENTA,      CONFORME      LEIS
                                          MUNICIPAIS     N°278/2006      E
                                          398/2008.
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

  1338 15.04.2016      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa    7397     1
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                             95,0000           95,00
                                          TROCA  DA  ALAVANCA  E  MANIVELA
                                          DO VIDRO - PARA KOMBI INM5552  -
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  1339 15.04.2016      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa     779     1
                    1        1,0000  UN    ALAVANCA CÂMBIO                                                 110,0000          110,00
                    2        1,0000  UN    MANIVELA P/ VIDRO                                                 5,0000            5,00
                                           PARA KOMBI INM5552 - OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  1341 15.04.2016      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa     779     1
                    1        1,0000  UN    CONEXÃO DO TANQUE                                                38,9000           38,90
                                           PARA CAMINHÃO IUN5594 - OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,90

  1401 22.04.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    7376     1
                                          INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         1.459,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.459,93

  1413 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    7384     1
                                          RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016                                         4.410,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.410,03

  1424 22.04.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    7550     1
                                          AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL                                                  2.671,24
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.671,24

  1474 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7357     1
                                          VENC. E VANTAGENS - SEC. DE OBRAS                                               25.698,85
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.698,85

  1475 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7357     1
                                          FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC. DE OBRAS                                               1.671,71
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.671,71

  1476 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7381     1
                                          HORAS EXTRAS - SEC. DE OBRAS                                                     1.377,35
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.377,35

  1477 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7359     1
                                          GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SEC. DE OBRAS                                                326,93
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,93

  1478 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7361     1
                                          GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SEC. DE OBRAS                                           4.193,22
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.193,22

  1479 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7358     1
                                          INSALUBRIDADE - SEC. DE OBRAS                                                    4.389,92
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.389,92

  1480 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7371     1
                                          FÉRIAS 1/3 - SEC. DE OBRAS                                                         557,24
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,24

  1481 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7455     1
                                          VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS                                             6.151,31
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.151,31

  1482 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7455     1
                                          FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE OBRAS                                              600,60
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,60

  1483 22.04.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    7541     1
                                          FÉRIAS 1/3 CC - SEC. DE OBRAS                                                      200,20
                                          FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,20

  1491 22.04.2016     2688 PIZZATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        9287770000131        DPV-Dispensa     715     1
                    1        1,0000  UN    CHAVE AD IALY                                                     6,0000            6,00
                                           OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  1492 26.04.2016      244 BELLO AUTOPECAS LTDA                     72044530000142        DPV-Dispensa     715     1
                    1        1,0000  UN    ALMOTOLIA 500G                                                   33,7800           33,78
                    2        1,0000  UN    BOMBA GRAXA MANUAL PARA 7Kg                                     290,0000          290,00
                    3        1,0000  UN    BOMBA MANUAL P/ GRAXA                                            80,0000           80,00
                    4        1,8000  MT   CORRENTE ELO CURTO  ZB  CARGA  T                                  33,1667           59,70
                                          625Kg 8,0MM-5/16
                    5        1,0000  MT   CORRENTE ELO LONGO  ZB  CARGA  T                                  21,1000           21,10
                                          500Kg 6,5MM-1/4
                                           PARA SECRETARIA DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          484,58

  1507 27.04.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    7069     1
                            10,0000  se   Despesa estimada com consumo de energia                        1.100,0000       11.000,00
                                          elétrica em poço profundo na comunidade
                                          de Li. São Valentin
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

  1520 27.04.2016      459 INSTALADORA ELETRICA  LIDER LTDA         73918369000151        TMP-Tomada de    791     1
                    1        1,0000  SE   Prestação de serviço de execução de obra                      28.000,0000       28.000,00
                                          de deslocamento de rede de energia elétrica
                                          de média e baixa tensão, com troca e
                                          deslocamento de postes nas ruas Pascoal
                                          Rebelatto e Francisco Letrari.
                    2        1,0000  SE   Prestação de serviço de execução de obra                       7.500,0000        7.500,00
                                          de deslocamento de rede de energia elétrica
                                          de média e baixa tensão, com troca e
                                          deslocamento de postes nas ruas Hermínio
                                          Corbellini e Irmã Anselma.
                                          Cfe contrato nº 032/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.500,00

  1523 28.04.2016      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa    7397     1
                    1        1,0000  SE    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                             55,0000           55,00
                                           UNO ILO0630 - OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  1527 28.04.2016     6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME      11824519000100        DPV-Dispensa    7546     1
                    1        2,0000  UN    VIDRO MINIBOREAL 0,65MX0,84M                                    244,5000          489,00
                                           PARA BANHEIRO PÚBLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,00

  1528 28.04.2016     6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME      11824519000100        DPV-Dispensa    7546     1
                    1        1,0000  UN   PORTA    DE    GIRO    VENEZIANA                                 951,3700          951,37
                                          CAIXILHOS:  1  FOLHA,  LINHA:25,
                                          ACABAMENTO: EPÓXI BRANCO.
                                           PARA BANHEIRO PÚBLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,37

  1535 29.04.2016      102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA           92319102000192        DPV-Dispensa     779     1
                    1        1,0000  UN    PONTA DE EIXO                                                   248,0000          248,00
                                           PARA CAMINHÃO IET9600 - OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  1539 29.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     731     1
                           137,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300        1.442,61
                                          Sec. de Obras e Serviços Públicos
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.442,61

  1547 29.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     731     1
                           167,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                     8,2412        1.376,29
                                          Sec. de Obras e Serviços Públicos
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.376,29

  1555 29.04.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     731     1
                            31,0000  un   Indenização auxílio alimentação ref abril/2016                    10,5300          326,43
                                          Sec. de Obras e Serviços Públicos
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,43
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   6
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      106.344,81

                           Total Geral............:                                                                      518.056,00

Coronel Pilar                           ,31/05/2016




Lourenço Delai                    Marcia Scudella                    Marcelo Zanatta                    Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal                 Secretario da Adm e Fazenda        Controle Interno                   Contadora
CPF: 286.718.050-34               CPF: 017.297.290-61                CPF: 930.201.120-87                CRC-RS 063.768/O-0